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会计学堂辅导老师
于2018-03-16 09:30 发布 4905次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-16 09:35
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
会计学堂辅导老师 追问
2018-03-16 09:39
老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
王雁鸣老师 解答
2018-03-16 09:41
您好,可以去大厅发票的。
谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2018-03-16 09:49
您好,这样可以的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 103569 个
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2018-03-16 09:39
王雁鸣老师 解答
2018-03-16 09:41
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2018-03-16 09:41
王雁鸣老师 解答
2018-03-16 09:49