老师,你好,公司付款了180万采购A和B产品两种,收到的发票是1967965.6元,对方开多了发票而且分两次开的发票,我是不是收到多少货就冲多少应付款,多开的发票余额应该在贷方?麻烦帮我看一下,这样子做分录对么,如下:1、付款时,借应付帐款,贷:银行存款,2、第一次收到发票时,借:库存商品-A,借:库存商品-B,贷:应付帐款。3、第二次收到发票时:借:库存商品A,借:库存商品B,贷:应付帐款
红尘俗客-向光而行
于2024-01-05 10:46 发布 221次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-01-05 10:51
您好,同学,是这样处理的呢
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你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往来账是应收应付这些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,外购商品,是增加库存,所以计入库存商品借方,银行存款贷方
2021-03-12 15:15:29
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红尘俗客-向光而行 追问
2024-01-05 11:01
向阳老师 解答
2024-01-05 11:44