公司给供应商结货款时,货款价是100000,供应商返利7000,结货款时,直接转账93000元。请问账应该怎么转?直接转93000,返利怎么体现出来
蓉
于2018-03-16 10:24 发布 997次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-16 10:26
供应商给开红字发票了吗?
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2018-03-16 10:26:15
借:库存商品 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数
贷:应付账款——XX供应商 -2000
2018-03-16 10:11:51
你好
借库存商品贷营业外收入
做这个
营业外收入填写的
2021-10-19 17:32:45
应该是供应商给你们返利,是这样吗?
这种情况就是红冲采购方的采购成本。
收到返利时,借库存商品贷应付账款。
2023-12-06 10:17:05
下单用的额度,是抵下次货款吗
2019-04-13 14:14:49
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