送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-16 10:26

供应商给开红字发票了吗?

追问

2018-03-16 10:32

没有,我们之间没有发票。只是老板要求把这笔账体现清楚

张艳老师 解答

2018-03-16 10:34

您是想在外帐还是内帐体现?

追问

2018-03-16 10:36

内账。我认为直接填93000的付款单,单据上注明,货款100000,返利7000就行。但是老板觉得不清楚,要把那7000取出来再存进去。

张艳老师 解答

2018-03-16 10:45

按您老板的说法 
借:库存商品  93000 
       预付账款   7000 
     贷:银行存款100000 
借:银行存款   7000 
     贷:预付账款  7000

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供应商给开红字发票了吗?
2018-03-16 10:26:15
借:库存商品 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数 贷:应付账款——XX供应商 -2000
2018-03-16 10:11:51
你好 借库存商品贷营业外收入 做这个 营业外收入填写的
2021-10-19 17:32:45
应该是供应商给你们返利,是这样吗? 这种情况就是红冲采购方的采购成本。 收到返利时,借库存商品贷应付账款。
2023-12-06 10:17:05
下单用的额度,是抵下次货款吗
2019-04-13 14:14:49
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