- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-01-05 17:05
借银行存款67500 贷其他业务收入67500
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您好,对的。
2016-10-21 00:41:20
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是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2018-08-01 14:23:00
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借银行存款67500 贷其他业务收入67500
2024-01-05 17:05:01
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是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2018-08-01 14:26:39
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你暂估入账对应的发票如果还没来的话,你暂估入账的时候,应该是借:原材料 贷:暂估应付款 结转成本时,借:营业成本 贷:原材料,现在发现多结转了,借:暂估应付款 贷:营业成本
2018-08-09 09:56:23
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东老师 解答
2024-01-05 17:05