老师!麻烦看一下,我这样做有没有问题. 一般纳税人23年10月支付11月和12月房租,不含税金额19047.62,税额952.38, 发票与12月认证进项税额 10月支付的时候分录:借:预付账款2万 贷:银行存款2万, 11月分摊房租分录 借:管理费用9523.81 贷:预付账款9523.81 12月发票认证 分摊12月房租 借:管理费用9523.81 应交税费-应交增值税-进项税额952.38 贷:预付账款10476.19
yy
于2024-01-07 15:53 发布 224次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-07 15:54
同学你好,稍等我看一下
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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