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于2018-03-17 09:31 发布 1807次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-17 09:32
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 你好,折让是做这个分录
2333333 追问
2018-03-17 09:37
这是我收到供货方给我开了负数发票后做的会计分录是吗
邹老师 解答
2018-03-17 09:38
你好,这个是销售方开具销售折让发票的账务处理 如果是购买方,分录是 借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-03-17 09:44
我就是搞不清楚我会给供货方开红字增值税信息表,然后他会给我打款给我开一张负数发票 我不确定到底怎么做账务处理
你好,负数发票就按购进相反分录处理
2018-03-17 09:46
我们买A公司的货物,我们付A公司货款1000元,A公司给我们开票1000元,然后他们给我们一定的销售折让,我们给A公司开红字增值税信息表数量-1,单价30,金额-30,税额-5.1,价税合计-35.1然后A公司给我们打款35.1元,给我们开负数发票-35.1元我应该怎么做分录
借;银行存款 35.1 贷;原材料等科目 30 应交税费(进项税额) 5.1
2018-03-17 09:50
税务局的说让我们做收入 是怎么回事
2018-03-17 09:52
你好,折让是冲销购进分录,而不是做收入处理的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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