2020年与2021年,代理记账会计有两笔分录(1)计提工资时做 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬;(2)发放工资时做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人垫资款。累计到目前,其他应付款-法人垫资款有余额24万多。从20年到23年,换过法人。请问现在如何平“其他应付款-法人”这个科目?可以通过用银行存款支付的方式吗?
Yolo
于2024-01-09 11:22 发布 546次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-09 11:23
可以通过用银行存款支付的方式 赶紧清呀 真实业务可以这么做的哈
相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好,计提工资当月计提就可以,分录对的
2018-12-18 10:11:55
这个分录,就是发放工资时如果没有个税、没人扣个人社保,分录是对的。
2018-10-26 16:37:52
你好,你这个其他应付款是扣的个人社保?
2018-12-19 10:55:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Yolo 追问
2024-01-09 11:24
王璐璐老师 解答
2024-01-09 11:27