我公司上年其他应付款贷方负数,在一月初把它调整到其他应收,做的分录为借其他应收款,贷其他应付款
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于2018-03-19 20:42 发布 1043次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-03-19 20:42
您好,对的,借,其他应收款,贷,其他应付款 。
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您好,对的,借,其他应收款,贷,其他应付款 。
2018-03-19 20:42:59
你好,你是重新建账录的期初吗?
2018-03-20 11:20:01
您好,是的。还有一种做法是,编制凭证把其他应收款科目余额表里面的贷方数,调整到其他应付款的贷方,把其他应付款的借方余额数,调整到其他应收款的借方。
2016-11-29 19:01:50
到了这期,不需要再用(借 其他应付款——A 贷 其他应收款——A)这样一笔分录把它结转回来
2019-04-27 14:56:28
1,是的
2,借;其他应收款 贷;其他应付款
如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
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2018-03-19 20:48
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2018-03-19 20:53