送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-21 12:16

你好,先把之前计提的分录红字冲销,然后再根据发票做正确的分录就可以了

我是另一个你 追问

2018-03-21 13:02

但是之前计提的水电已经转入管理费用和生产成本了。这个不影响么?

吴月柳 解答

2018-03-21 13:05

不影响

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相关问题讨论
你好,先把之前计提的分录红字冲销,然后再根据发票做正确的分录就可以了
2018-03-21 12:16:05
冲回来吧 借:管理费用-2.5,贷:应付职工薪酬-2.5
2017-02-05 16:10:24
你好, 加计抵减是体现在实际交税时 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益——加计抵减数
2020-05-20 13:49:49
你好,借应付职工薪酬,企业管理费用负数
2022-01-17 11:29:37
12月计提 借成本费用科目贷应付职工薪酬
2020-01-14 11:01:38
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