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勤奋的芹菜
于2024-01-13 14:44 发布 305次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2024-01-13 14:45
同学你好,是的,你理解正确。
勤奋的芹菜 追问
2024-01-13 15:02
但是他有一部分开普票了,这部分带入在报税系统里显示的未税金额是按1%计算的,所以我的主营业务收入都按1%分离计算了,而增值税申报表里是3%计算的,这怎么回事?
王雁鸣老师 解答
2024-01-13 15:05
同学你好,这是因为有减免2%的原因。
2024-01-13 15:07
所以当月收入10万,没有超过免征额时,按3%价税分离计算主营业务收入对吗?3%税额计入营业外收入
2024-01-13 15:12
同学你好,对的,3%税额计入营业外收入。
2024-01-13 15:34
我在账里面按3%价税分离出来的未税价是主营业务收入,也按这个数来进行增值税申报?
同学你好,是的,按这个数进行申报。
2024-01-13 15:43
可我不明白增值税申报的时候已开票不含税销售额为什么是按1%价税分离,未开票部分那我按多少税率分离?
2024-01-13 15:46
同学你好,因为开票部分,如果超过免税金额了,要按1%缴纳增值税,所以要先按1%分离,方便计算应缴纳的增值税,未开票部分一样的处理。
2024-01-13 15:53
那每个月做账时当月在免税销售额内要按多少税离价税分离做账?现在的政策统一按3%?如果超过额度又按多少做账?
2024-01-13 16:16
同学你好,目前统一按1%做账就行了。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2024-01-13 15:02
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2024-01-13 15:05
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2024-01-13 16:16