送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2024-01-13 14:45

同学你好,是的,你理解正确。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:02

但是他有一部分开普票了,这部分带入在报税系统里显示的未税金额是按1%计算的,所以我的主营业务收入都按1%分离计算了,而增值税申报表里是3%计算的,这怎么回事?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:05

同学你好,这是因为有减免2%的原因。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:07

所以当月收入10万,没有超过免征额时,按3%价税分离计算主营业务收入对吗?3%税额计入营业外收入

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:12

同学你好,对的,3%税额计入营业外收入。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:34

我在账里面按3%价税分离出来的未税价是主营业务收入,也按这个数来进行增值税申报?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:34

同学你好,是的,按这个数进行申报。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:43

可我不明白增值税申报的时候已开票不含税销售额为什么是按1%价税分离,未开票部分那我按多少税率分离?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:46

同学你好,因为开票部分,如果超过免税金额了,要按1%缴纳增值税,所以要先按1%分离,方便计算应缴纳的增值税,未开票部分一样的处理。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:53

那每个月做账时当月在免税销售额内要按多少税离价税分离做账?现在的政策统一按3%?如果超过额度又按多少做账?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 16:16

同学你好,目前统一按1%做账就行了。

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