送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-01-13 16:42

借管理费用福利费等
dai应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费,
贷主营业务收入3万,
应交税费,应交增值税销项3900,
借主营业务成本,贷库存商品2万。

聂向普 追问

2024-01-13 16:44

老师,原来的会计做账做错了,他是这样做的,应该怎么调整呢
借:销售费用  33900
贷:应付职工薪酬  33900
借:应付职工薪酬  33900

贷:库存商品  33900

聂向普 追问

2024-01-13 16:46

老师,这个管理费用是福利费是33900,还是30000呢

郭老师 解答

2024-01-13 16:47

33900就是应该是这个,

你现在借库存商品
贷主营业务收入,3万
应交税费,应交增值税,3900
借主营业务成本贷库存商品20000做这个。

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