老师,我12月有很多的暂估库存商品,因为发票没到,就按之前发票金额或者以前的结算单金额暂估的,再后来年底也结转了到了主营业务成本,1月有部分到票了,我这个到票的金额有的跟我暂估对不上,正常月份处理是直接冲减暂估的两笔凭证,重新按发票入账,但是我跨年了,企业所得税也是按暂估来计提预缴纳,我该怎么处理?
优雅的柚子
于2024-01-17 17:11 发布 237次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
有其他业务收入和成本的也加上
没有的不用
2021-07-10 12:46:58
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你好,不对。
营业成本,不包括期间费用
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
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你好
营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
2019-07-13 09:26:48
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您好,业务真实即可
2021-12-18 12:26:16
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你好!
季度预交,可以的
年终汇算清缴时,不可以的
2020-04-10 09:29:14
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