我们公司在2017年12月份的时候是小规模纳税人,2018年1月份改为一般纳税人。2018年的2月份的时候,我们和客户结货款时,发现2017年12月份有两个供货合同没有给客户开票。于是在征得税务的同意后,在2018年的2月份给客户开了两张3%(应该在2017年12月份)应开未开的发票。税务局让我们更正了4季度的增值税申报表,把这个开在2月份的发票收入确认在了17年的4季度,并把税款补交在了4季度。邹老师请问我们实际发票是开在2月份的。我做的17年四季度里面没有这个18年2月份发票的收入。我需要账上调整吗?不会做账了。
海华
于2018-03-24 17:23 发布 753次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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申报表不一样。一般纳税人表格更多
2015-10-26 13:42:48
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增值税纳税申报表 有一般纳税人的也有小规模纳税人的
2015-11-24 13:15:33
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