我没有说清楚,上个月我做金税盘分录,直接就做,借:应交税费-应交增值税-减免税480 贷: 营业外支出收入480,是用现金支付,但这笔分录没做 。是不是,第一步,借:管理费用,-办公费480. 贷:现金。 第2 借:应交税费-应交增值税-减免税480 贷:营业外收入480 后面怎么做呢
小谢
于2018-03-24 19:39 发布 851次浏览
- 送心意
鹏老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-03-24 19:41
你好,金税盘和报税盘的账务处理:
购入金税盘和报税盘时:借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额:借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 (小规模无三级科目)
支付技术维护费时,借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
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2018-03-24 19:41:20
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您好,为什么会多交了呢?是不是您少计提了?把这0.01补计提就好啦。
2020-02-09 21:05:34
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你好!你账户维护费为什么会和未交增值税有关系。
2017-09-25 15:44:39
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2、借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税--(进项税额转出)
2016-01-06 15:37:13
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你好,是什么情况会造成多扣增值税?
2018-10-19 09:02:51
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