送心意

鹏老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-03-24 19:41

你好,金税盘和报税盘的账务处理: 
购入金税盘和报税盘时:借:管理费用    贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额:借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用  (小规模无三级科目) 
支付技术维护费时,借:管理费用    贷:银行存款/现金   
抵减增值税税额,借:应交税费——应交增值税(减免税款)   贷:管理费用

小谢 追问

2018-03-24 19:52

这样做的话,应交税费-应交增值税(减免税)不是挂在账面上吗

鹏老师 解答

2018-03-24 20:48

你好,减免的税要转到营业外收入的

小谢 追问

2018-03-24 22:52

麻烦老师从购买到扣减到结转完整的分录讲一下,我是一个小白,很纠结 谢谢

鹏老师 解答

2018-03-25 07:44

你好,你不用纠结,你按照我给你的分录做就好了

小谢 追问

2018-03-25 14:35

,谢谢老师您上面有2个借:应交税费-应交增值税-减免税      再  说这个减免税分录不用结转吗,如果结转, 分录

鹏老师 解答

2018-03-27 15:15

@小谢:减免的税最终结转到营业外收入的

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