我们在2017年12月份取得一张增值税专用发票,但在2018年1月份才去认证的,那我们2017年12月怎么做这个进项税额?2018年1月怎么又怎么做呢?
冰
于2018-03-26 09:24 发布 809次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-26 09:40
但我们1月份也还没有销项税额,这样1月份时应交税费(待认证进项税额)是不是转到应交税金(待抵扣进项税额)?
相关问题讨论
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12
不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好,小规模纳税人进项税额不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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邹老师 解答
2018-03-26 09:26
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2018-03-26 09:42