送心意

玲老师

职称会计师

2024-02-01 13:24

是否属于招待费?看你用到哪里。要是计入招待费进项是不能抵扣的。

可惜不是我 追问

2024-02-01 13:26

是用来招待客户的,应该属于招待费吧

玲老师 解答

2024-02-01 13:30

你好是的  不能抵扣

可惜不是我 追问

2024-02-01 13:32

好的,我想问一下业务招待费汇算清缴时的比例的多少

玲老师 解答

2024-02-01 13:33

你好 
你好:
 招待费税前扣除标准:

  按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五,

举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。

  计算方法:

  按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。

可惜不是我 追问

2024-02-01 13:45

是看利润表中的本年累计营业收入吧

玲老师 解答

2024-02-01 13:54

好,是的,是这样的对的。

可惜不是我 追问

2024-02-01 14:16

那住宿费6个点专票能抵扣吗

玲老师 解答

2024-02-01 14:18

你好 员工出差的可以抵  招待不能

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