我是2017年10月成立的企业,2017年发生招待费2万元,2017年没有发生收入。请问我在2018年5月汇算清缴时,这部分招待费需要全额调增吗?还是说调增40%,没有收入我需要交企业所得税吗?
kammy
于2018-03-28 14:19 发布 913次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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同学你好!招待费的话 是60%和营业收入的千分之五 两者取较低者
按这个 允许税前扣除的哦
2021-01-14 10:27:34
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你好,是的,口径是一样的
2018-03-05 11:48:30
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按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
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你好,也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19
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