送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-28 14:23

发票未到 
借:预付账款 
贷:银行存款

下一个十年 追问

2018-03-28 14:42

那我需要进行房租摊销和固定资产折旧吗?还是等发票到了之后我在进行折旧和摊销

江老师 解答

2018-03-28 14:46

可以预提费用处理,正常是等发票到了再计入费用或计提折旧

下一个十年 追问

2018-03-28 14:47

那到底该怎么做呢?老师,实际上,这个发票已经在我手上了。只是因为公司要缴增值税,没有去抵扣。

江老师 解答

2018-03-28 15:04

那就可以做暂估费用入账,下月验票后,只做进项税抵扣就可以了

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