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下一个十年
于2018-03-28 14:22 发布 771次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-28 14:23
发票未到 借:预付账款 贷:银行存款
下一个十年 追问
2018-03-28 14:42
那我需要进行房租摊销和固定资产折旧吗?还是等发票到了之后我在进行折旧和摊销
江老师 解答
2018-03-28 14:46
可以预提费用处理,正常是等发票到了再计入费用或计提折旧
2018-03-28 14:47
那到底该怎么做呢?老师,实际上,这个发票已经在我手上了。只是因为公司要缴增值税,没有去抵扣。
2018-03-28 15:04
那就可以做暂估费用入账,下月验票后,只做进项税抵扣就可以了
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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