送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-28 15:12

你好,应付账款明细是暂估 
你可以按这个步骤处理 
暂估入库 
借;库存商品    贷;应付账款-暂估 
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品 
根据发票入账 
借;库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

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你好,应付账款明细是暂估 你可以按这个步骤处理 暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-03-28 15:12:25
发票到转,你的蓝字冲销分录也是可以的
2019-06-25 10:24:05
你好,用银行付款回单作为原始凭证
2017-08-11 10:37:32
你问题不全啊
2017-09-18 21:47:28
但现在西药加成取消 西药 借:库存物资/药品/药库/西药 100 应付账款 100 借库存物资/药品/药房/西药 100 贷库存物资/药品/药库/西药 100 请问材料分录是如何?差价如何体现? 材料成本如何结转?
2017-09-18 08:56:42
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