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包工头
于2024-02-20 10:12 发布 238次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-02-20 10:12
入驻使用时,就开始摊销
包工头 追问
2024-02-20 10:15
那我依据什么摊,入账的发票没有开全,后续如果又有发票入账,前面的金额不就错了吗?
文文老师 解答
2024-02-20 10:18
可先暂估入账 借:长摊 贷:应付账款
2024-02-20 10:20
我是否可以先按照来的发票分摊,发票来了之后最终再做调整
2024-02-20 10:25
可以先按照来的发票分摊,发票来了之后最终再做调整
2024-02-20 10:26
一般按几年分摊呢
2024-02-20 10:27
一般按照三年进行摊销
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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包工头 追问
2024-02-20 10:15
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2024-02-20 10:18
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2024-02-20 10:25
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2024-02-20 10:26
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