老师你好,项目未开工,我们收到一笔工程预付款,并且开具了专票,请问该怎么做分录
蜗牛!
于2024-02-22 09:54 发布 427次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-02-22 09:55
你好!这个情况,你开了发票,要按正常确认收入
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你好!这个情况,你开了发票,要按正常确认收入
2024-02-22 09:55:44
这个开工吗,没有借银行 贷预收 应交增值税
2020-11-24 19:11:09
借:银行存款
贷:应收账款
应交税费--应交增值税
2019-01-31 19:20:31
开具发票的时候,是需要确认收入的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 ,预付款的分录是 借预付账款 贷银行存款
2019-05-28 14:04:23
借 银行存款 贷 应交税费-应交增值税(销项税额) 预收账款
支付供应商货款时
借 预付账款 贷 银行存款
2018-11-04 15:55:19
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2024-02-22 09:57
宋生老师 解答
2024-02-22 09:57