- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-29 14:10:49
你好!没有收到发票是暂估,也是计入应付账款
2017-08-07 10:34:13
借在途物资8000000
应交税费,待认证进项104000
贷银行存款等904000
2021-11-17 19:21:21
同学,你好
这需要协商解决的,本来过账就不合规
2021-09-22 06:06:32
您好,抵货款的2万元,实际上是您这批商品售价是折扣2%销售,所以您发票开98万元,2万元挂负债科目,后期抵货款时再开发票确认。
2020-05-28 15:34:03
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