请问一下老师,客户交接给我的数据是亏损,科目余额表上显示是未分配利润在借方有11万,那请问一下,我录入期初数据未分配利润是默认是贷方的,我是要用负数来录入才正确吗?但是用负数,科目 余额表合计数就相差了这个未分配利润呢
宋玉兰
于2024-02-24 15:35 发布 416次浏览
- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-02-24 15:38
你好,用贷方负数表示借方数据,不会造成初始化的不平衡问题的
科目余额表有差额没问题,结转的时候有借方和贷方的时候,都可能会出现差额
试算平衡就没问题的
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资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45
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是的
2017-05-04 11:30:52
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你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配
科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
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资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额
2018-11-12 15:07:26
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你好,只能是通过多结转成本,发生费用,降低利润,减少期末未分配利润金额了
2017-11-25 11:50:14
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