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magi……
于2024-02-27 10:58 发布 147次浏览
木木老师
职称: 高分通过cpa会计,cpa会计达人
2024-02-27 11:15
同学你好,第一个应该是研发费用加计扣除额;第二个应该是研发费用家底抵扣的税额;第三个是高新企业低税率比正常化企业烧焦的税额
magi…… 追问
2024-02-27 11:28
就比如我的研发费是305W,现在加计扣除是100%,加计扣除额也是305W,那么第一个就是305W是么?研发加计抵扣税额主要是增值税和所得税么?比例分别是能抵扣多少呢?高企现在是按照15%缴纳所得税是么?
木木老师 解答
2024-02-27 11:33
加计扣除只是所得税,和增值税无关。第一个就填305,加计抵扣的税额就是305*0.15=45.75。高新企业15%所得税税率没错。
2024-02-27 11:48
也就是说我研发费305万,我以后缴纳所得税按照15%缴纳以外,还能减免所得税305*0.15=45.75是么?
2024-02-27 11:52
对,减免305所得额,从而减免305*0.15=45.75所得税。
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木木老师 | 官方答疑老师
职称:高分通过cpa会计,cpa会计达人
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magi…… 追问
2024-02-27 11:28
木木老师 解答
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