预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
故意的鼠标
于2024-02-27 16:45 发布 592次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,因为收到的时候计入预收账款贷方,确认收入 的时候就需要结转到借方,这样预收账款余额才可以结平的
2020-08-12 21:45:25
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