送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-30 11:41

你好 
开销售单和发货的当月 
  借;应收账款  贷主营业务收入  应交税费 
3个月后收到货款 借;银行存款  贷;应收账款 
发货的时候确认收入

深情的大碗 追问

2018-03-30 11:44

但是开具发票是3个月后的,报税系统上面的销售收入就会和当月的收入不一致,这个问题应该怎样解决?

邹老师 解答

2018-03-30 11:48

你好,你可以 在开具发票的当月做收入确认

深情的大碗 追问

2018-03-30 11:50

那到底是在发货的时候确认收入还是在开具发票的时候确认收入?

邹老师 解答

2018-03-30 11:51

你好,税法规定是在发货的时候确认收入 
但是外账操作是根据开具发票确认收入的 
如果发出确认收入,开具发票需要再确认收入,会导致一笔收入重复确认的

深情的大碗 追问

2018-03-30 12:12

我就是不想重复确认收入。那做外账的时候应该根据开具发票确认收入,那发货当月应该怎样做分录呢,什么时候结转成本呢?我用的是速达软件,开销售单的时候财务系统就引入销售开单的数据做了一笔收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费  月末结转的时候也会引入出库单数据,做结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,但是当月是并没有开具发票的,那是不是应该要调整分录?怎样调整

邹老师 解答

2018-03-30 13:36

发货 借;发出商品   贷;库存商品 
取得收入才结转成本的 
你需要把系统做的这个分录冲销

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