送心意

王璐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-03-07 15:49

你好   这个情况可以去投诉到12366的  对方估计立马就会开了

学无止境 追问

2024-03-07 15:50

老师,刚开始他说公司还没有成立。要等今年才能拿到营业执照,现在不知道现在有没有拿到执照,票是开不了了

王璐璐老师 解答

2024-03-07 15:53

你好  要投诉一下他们的  这不是故意的吗

王璐璐老师 解答

2024-03-07 15:55

加油 等你的好评哦

学无止境 追问

2024-03-07 15:56

老师那他们如果是个人的话,投诉他们也开不了公司的发票吧,

学无止境 追问

2024-03-07 15:58

老师  现在5万(含5000元)也做了主营业务成本,也计提了摊销费用,5000挂了应付账款,如果投诉对方,对方也开不了发票怎么办,

学无止境 追问

2024-03-07 16:07

老师他们当时谈好的,开了发票才付这5000元,没有开票就不付,

学无止境 追问

2024-03-07 16:10

2023年酒店翻新支出了5万元,我们还欠5000元,因为对方一直没有开票,所以没有付款,请问这5000元,我能用现金冲回应付账款吗  还是做营业外收入呀

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:12

老师那他们如果是个人的话,投诉他们也开不了公司的发票*----是的 但是个人做业务可以去税务局代开发票的

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:13

你先去协商 如果协商不成 看是不是可以开出来的  暂时不捉急一下子就处理掉余额罗

学无止境 追问

2024-03-07 16:13

老师,去税务局怎么代开发票

学无止境 追问

2024-03-07 16:14

我问了我们老板,当时翻新他去谈的,他说现在开不了发票

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:15

你好  个人去税务局可以代开发票的 拿合同 拿身份证就可以的  

学无止境 追问

2024-03-07 16:16

老师,没有签合同,当时就说的

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:16

你好  我们这里都是手机上开票的  税务局邮寄到家 你们那里问下12366  是不是也可以的 

学无止境 追问

2024-03-07 16:18

老师就是当开不了发票了,如何处理这个账务

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:25

 你好 没有发票估计你这个金额汇算要调增的 对方给你写个收据可以入成本的

学无止境 追问

2024-03-07 16:26

请问我这个5000块钱的应付账款怎么处理?

学无止境 追问

2024-03-07 16:26

如果汇算清缴前都没有开到发票。这5000块钱是用现金充回还是做营业外收入?

王璐璐老师 解答

2024-03-07 16:27

你好  如果要处理 用现金会好一点的哈

王璐璐老师 解答

2024-03-07 17:06

加油 等你的好评哦

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您好,您先将原分录红字冲回,再按正确分录做账,涉及损益类科目,通过以前年度损益调整核算。
2020-07-12 15:10:45
你好,这个是需要调平还是这俩是一个单位的进行调整
2019-10-29 14:42:44
你好,这些要平掉可以注销的
2020-06-28 09:19:34
1.应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 2.预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款 3.应付账款通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 4.预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时再行冲减。预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付
2019-01-14 16:53:17
你好,其实不需要特殊处理 应收负数说明是预收,应付负数说明是预付
2017-05-02 10:13:14
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