老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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生产成本工资计提时借生产成本 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款,怎么冲减成本啊
答: 你好,同学是什么原因需要冲减成本?
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,计提生产车间工人的工资时,借:生产成本贷:应付职工薪酬实际发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款那么生产成本,不就存在余额吗?如何理解?
答: 同学 生产成本待产品完工入库的时候 借 库存商品 贷 生产成本
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
先计提到借生产成本~劳务成本,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷银行存款,结转时借主营业务成本,贷生产成本~劳务成本,这样做对吗?
老师,我收到工程款:借:银行存款 代:应收账款 发工资:计提 借:工程施工-合同成本 代:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 代:银行存款 对吗
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心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 20:50
廖君老师 解答
2024-03-08 20:52
心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 20:55
廖君老师 解答
2024-03-08 20:56
心灵美的柠檬 追问
2024-03-08 21:02
廖君老师 解答
2024-03-08 21:06