送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-11 13:58

你好,他合并在一块扣就行,这个福利费发票你还是做365.42,然后从他的工资里面扣除这个个税。

雪云微 追问

2024-03-11 14:08

是不是福利费发票金额里含了个税金额?还是福利费个税在福利费发票票金额之外?

郭老师 解答

2024-03-11 14:09

是的,是从工资里扣除的

雪云微 追问

2024-03-11 14:13

您说前边是的?还是后边是的?

郭老师 解答

2024-03-11 14:15

你好,就是你福利费365.42,这里面不单独计算个税,你从工资里扣除,如果他没有工资的话,他还需要交个税,那就让他把这个钱单独还给你们。

雪云微 追问

2024-03-11 14:18

借:管理费用-福利费365.42
贷:应付职工薪酬-福利费365.42
借:应付职工薪酬-福利费365.42
贷:应交税费-应交个人所得税10.96
贷:库存现金354.46
这个对吗

郭老师 解答

2024-03-11 14:19

你好,你们这个福利费是发的现金吗?

雪云微 追问

2024-03-11 14:21

现金买的米油。

郭老师 解答

2024-03-11 14:23

那你这个就不对。借管理费用福利费



贷应付职工薪酬福利费,


借应付职工薪酬福利费,贷银行365.42,




借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资8000




借应付职工薪酬工资7910,

应交税费个税,90➕10.96


贷银行存款。

雪云微 追问

2024-03-11 14:36

借:管理-福利费365.42
贷:应酬-福利费365.42
借:应酬-福利费365.42
贷:银行365.42
借:管理-工资8010.96
贷:应酬-工资8010.96
借:应酬-工资8010.96
贷:个税90+10.96
贷:银行7910
因为我银行7910.00是不变的。这个对吗

郭老师 解答

2024-03-11 14:37

对的,正确的。这个不就是我上面给你写的。

雪云微 追问

2024-03-11 14:43

那我工资之前是8000,要多计提10.96的工资?那我工资表上怎么体现365.42?

郭老师 解答

2024-03-11 14:43

不需要的,你从工资里扣除不就行了。

郭老师 解答

2024-03-11 14:43

我发给他这一部分工资啊。

郭老师 解答

2024-03-11 14:44

早发给他这一部分工资不就可以了?

雪云微 追问

2024-03-11 15:00

不是的,我银行转账金额是7910.00元是不能变的。我是不是要多计提工资10.96元,要不我银行转账金额对不上,是不是啊?

郭老师 解答

2024-03-11 15:00

好,那你再让他给你退钱吧。

雪云微 追问

2024-03-11 15:08

为什么要退钱?我银行转账是7910.00不变,计提工资8000+10.96,扣个税90+10.96,不正好等于7910.00吗?我这么做是错的吗?还请老师指点,我这么做是觉得不对,那我要怎么对上银行转账7910.00?

郭老师 解答

2024-03-11 15:09

你好,你不是多支付给了他工资,为什么要多计提,你们单位承担吗?如果你多计提的话,你申报个税的是8010.96,你申报个税的时候是按照8000来申报的,不是吗。

郭老师 解答

2024-03-11 15:09

职工需要缴纳个税,你去计提上你们单位承担,你老板赔了

雪云微 追问

2024-03-11 15:14

您看我这个工资表对吗

郭老师 解答

2024-03-11 15:15

哦,你那个个税那里不是还没有修改过来啊,实发工资是不是应该少耕费的个税也应该减去啊。

雪云微 追问

2024-03-11 15:23

报税是按应发共计和实发共计走的,应发共计=应发福利+应发工资,实发共计=扣税后的福利+实发工资。那我那个表是对的吗

郭老师 解答

2024-03-11 15:23

正确的,是的,是这么做的,具体的数字没给你算,你自己算吧,

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