送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-04-03 14:35

你好!你收到发票后要调整之前暂估的金额。

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相关问题讨论
你好!你收到发票后要调整之前暂估的金额。
2018-04-03 14:35:25
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
2021-05-23 11:03:20
你好,取得发票先冲销上个月暂估入库分录,然后根据发票信息做购进分录就是了 之前的成本有差异做相应调整
2018-06-30 16:19:16
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后调整之前结转的成本 借;库存商品,贷;以前年度损益调整
2019-12-13 16:33:01
你好,暂估的需和结转的成本需一致
2018-10-09 17:49:53
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