老师,你好,请问一下按月计提的业务提成费年末一次发放的分录是这样吗 按月计提 借:销售费用-业务提成费 贷:应付职工薪酬-业务提成费 年末发放时 借:应付职工薪酬-业务提成费 贷:银行存款
灯笼君????
于2024-03-12 11:12 发布 407次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-03-12 11:12
你好,是的,你的会计分录是对的
跟工资是一样的
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同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
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您好,正确的,不过个人社保用其他应收款,因为不属于公司承担的,不属于应付职工薪酬
2018-08-20 16:05:59
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你好,是对的
2017-01-12 16:11:06
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可以这样账务处理。
2019-02-22 14:06:55
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是对的,用应付职工薪酬过渡这是会计政策规定的
2017-06-13 14:46:42
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灯笼君???? 追问
2024-03-12 11:14
暖暖老师 解答
2024-03-12 11:17