送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-12 11:12

你好,是的,你的会计分录是对的
跟工资是一样的

灯笼君???? 追问

2024-03-12 11:14

还有一个问题哈。按月计提的时候具体分不到每个业务员,只能直接捆绑,可年末的时候是按照个人的业务来分这笔钱。怎么处理这个明细呢?

暖暖老师 解答

2024-03-12 11:17

这只能是暂时计提了

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相关问题讨论
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
您好,正确的,不过个人社保用其他应收款,因为不属于公司承担的,不属于应付职工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好,是对的
2017-01-12 16:11:06
可以这样账务处理。
2019-02-22 14:06:55
是对的,用应付职工薪酬过渡这是会计政策规定的
2017-06-13 14:46:42
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