房地产企业已经完成了土地增值税的清算工作,后续再申报土增税的时候使用的是清算后尾盘的表格,现在遇到的问题是:有一套房子,在清算时候已经申报过了,但是清算后因为发票要重新开的原因,产生了差额,差额这部分如何申报土地增值税,比如,清算的时候开票金额 5,020,107.00 ,申报的金额也是5,020,107.00 ,清算之后重新开票金额为 5,027,318.00 ,差额7211已申报增值税,差额部分要如何申报清算后的土地增值税???
雨雪初霁
于2024-03-19 15:28 发布 574次浏览
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