在结转增值税的时候,计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税572.18 元, 贷:应交税费-未交增值税572.18元。交纳时:借:应交税费-未交增值税572.18元,贷:银行存款572.18元。这笔做完后,我的资产负债表中的应交税费项的期末余额留有572.18元。老师我想问的是,资产负债表中的应交税费期末中的余款572.18元留到年末是正确的吗?
落落依云
于2018-04-07 10:47 发布 664次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-07 10:56
你好,当月计提下月缴纳,如果一直留着的话就是不正确了
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你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
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落落依云 追问
2018-04-07 12:13
吴月柳 解答
2018-04-07 12:14