老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
防伪税控设备抵减增值税时可不可以直接在做第一笔收入的分录时做一笔,借:应交税费一应交增值税(正数)借:管理费用~办公费(负数)
答: 你好, 付款时 借管理费用 (价税合计) 贷现金或银行存款 抵税时 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷营业外收入-政府补贴
我想问一下,防伪税控维护费的这笔分录 借:应交税费——应交增值税贷:“管理费用”等 是要在实际抵减时做吗?
答: 是的啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一下,税控服务费购买时(借:管理费用,贷:银行存款)结转(借:应交税费-应交增值税(减免增值税)贷:管理费用(负数)),那么用于抵扣时的分录怎么做?可以直接这样做吗(借:应交税费-应交增值(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额);应交税费-未交增值税;应交税费-应交增值税(减免增值税))
答: 可以的 你的分录正确
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录,一月份的账,二月报表扣款,分录对吗借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
减免税时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 820 借:管理费用——办公费 -820,可以手工登纸质凭证吗?借方用红色的笔登正数,其余都用黑色笔登正数,合计数写0
老师,防伪税控服务费280怎么做账,1.借管理费用-办公费 贷银行存款 2. 借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-办公费 第二步在什么时候做账,期末是不是要结转到未交增值税?
老师,防伪税控服务费280怎么做账,1.借管理费用-办公费 贷银行存款 2. 借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-办公费 第二步在什么时候做账,期末是不是要结转到未交增值税?
小袁 追问
2018-04-07 18:11
老江老师 解答
2018-04-07 18:15
小袁 追问
2018-04-07 18:22
老江老师 解答
2018-04-07 18:24