办公房租每月5000元,公司在本年1-2月未计提办公的房租,在本年3月份开票6个月收到3万元的发票。房租公司是每月5日付给房东的。这个分录可以这样吗 借 待摊费用 房租 21000 借 管理费用 房租 9000 贷 现金30000 那我计提4月份的房租是在3月份做计提还是在4月份做计提呢 请指教
菲童牛宝
于2018-04-08 11:27 发布 654次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!1—3月的可以直接进费用,剩下的可以再预付账款科目下核算待摊费用科目取消了
2018-04-08 11:32:21

你好!4月份不用计提直接从预付转费用
2018-04-08 14:18:18

老师怎么没有看到你付款的分录呢?你是几月份付款的?
2020-03-17 23:25:49

对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58

你好,这样,2019年1月份支付6个月房租,作为预付账款处理,4月份还收到房租发票,直接成本处理。
2019-04-16 18:16:32
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