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紫苏
于2024-03-26 14:19 发布 262次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-03-26 14:20
您好是的2022年的不用算进去
紫苏 追问
2024-03-26 14:24
那我的应付职工薪酬贷方余额,也就是账载金额为8000,实际发放是10000,我现在才发现,我2023年做账时候是少计提了2000,那么我是账载和实际都写10000,还是一个8000,一个10000?
东老师 解答
2024-03-26 14:25
按照10000,然后账上需要补提2000的
2024-03-26 14:26
帐上补提,肯定是在2024年补提了,然后我在做汇算清缴时候该补提补提填报,是这样吗?
2024-03-26 14:27
对,没错,是这么申报的
2024-03-26 14:31
老师,这个A105050里面的社保和公积金填报方法是不是跟工资的一样的?
这个填的方法也是一样的
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2024-03-26 14:24
东老师 解答
2024-03-26 14:25
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2024-03-26 14:26
东老师 解答
2024-03-26 14:27
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2024-03-26 14:31
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