送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-26 14:20

您好是的2022年的不用算进去

紫苏 追问

2024-03-26 14:24

那我的应付职工薪酬贷方余额,也就是账载金额为8000,实际发放是10000,我现在才发现,我2023年做账时候是少计提了2000,那么我是账载和实际都写10000,还是一个8000,一个10000?

东老师 解答

2024-03-26 14:25

按照10000,然后账上需要补提2000的

紫苏 追问

2024-03-26 14:26

帐上补提,肯定是在2024年补提了,然后我在做汇算清缴时候该补提补提填报,是这样吗?

东老师 解答

2024-03-26 14:27

对,没错,是这么申报的

紫苏 追问

2024-03-26 14:31

老师,这个A105050里面的社保和公积金填报方法是不是跟工资的一样的?

东老师 解答

2024-03-26 14:31

这个填的方法也是一样的

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