送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-09 11:12

你好,是的,与利润表是没有关系的

2333333 追问

2018-04-09 18:25

还有一个问题就是 
 
 
建筑公司,新库房的水电安装费一开始入账先按在建工程入账的!借:在建工程    贷:其他应付款-某某   之后做成固定资产合适还是做成待摊费用合适呢?

邹老师 解答

2018-04-09 18:44

你好,计入了在建工程是需要转为固定资产核算的 
如果是计入待摊费用,发生就应当计入,而不是从在建工程转到待摊费用核算的

2333333 追问

2018-04-09 18:53

那翻年1月直接转入固定资产,然后从2月开始提折旧?

邹老师 解答

2018-04-09 18:54

你好,完工转为固定资产,次月开始计提折旧

2333333 追问

2018-04-09 18:55

还有个事情!我现在感觉我把去年的财务报表报错了!资产负债表和现金流量表期末货币资金余额不一样,怎么办?

邹老师 解答

2018-04-09 18:56

你好,你可以去撤销错误,然后提供正确的数据去税局做更正申报

2333333 追问

2018-04-09 19:00

是17年年底的数据!当时刚刚接手这个单位!还糊涂着呢

2333333 追问

2018-04-09 19:03

正确的钩稽关系就是资产负债表货币资金期末余额和现金流量表本年累计期末现金余额数据一致对吧?

邹老师 解答

2018-04-09 19:06

你好,不需要的,还需要考虑现金等价物的,而不完全就是货币资金等于现金流量表的期末现金余额的

2333333 追问

2018-04-09 19:13

老师我给怎么办!我现在都不知道该怎么改了!之前的会计因为每年的账务不多!做的手工帐!我财务知识不多!财务报表勾稽关系不是很明白!现在要检查这些报表的正确与否都不成

邹老师 解答

2018-04-09 19:15

你好,还是需要从基础知识学习现金流量表如何编制,与资产负债表的勾稽关系是什么

2333333 追问

2018-04-09 19:37

老师!我想把我17年年底的报表发给你看一下,你帮我看看还有什么地方有问题!还有如果改不了我能不能手动把差算出来!填写的时候把差填写上!让最后的余额变成正确的余额!以后填正确了就行

邹老师 解答

2018-04-09 19:39

你好,单纯的看报表是无法直接看出有什么问题 
需要结合明细账,日记账才可以的

2333333 追问

2018-04-09 19:42

我的天,那我将错就错行不?

邹老师 解答

2018-04-09 19:45

你好,错误了会导致你这个错误一致存在的

2333333 追问

2018-04-09 19:46

老师,那个建筑群里的老师说水电费安装要放在待摊费用里,这个到底应该放哪个?

邹老师 解答

2018-04-09 19:47

你好,如果是车间发生的,是需要计入待摊费用科目核算的

2333333 追问

2018-04-09 20:32

不是车间,我们是建筑公司,只是放建筑材料和工具的库房,在建这个库房时发生的水电安装费

邹老师 解答

2018-04-09 20:40

你好,可以计入待摊费用,然后摊销计入管理费用

2333333 追问

2018-04-09 20:46

确定了是待摊费用哦!

邹老师 解答

2018-04-09 20:47

你好,是的,可以计入待摊费用核算的

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