送心意

王小山老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2024-03-27 14:56

你们销售也是都开服务类发票吗?

???? 追问

2024-03-27 14:56

是的,全部是服务类发票

王小山老师 解答

2024-03-27 14:57

那你购入服务如果跟开出去在同一个月,收到票就直接计入主营业务收入吧

???? 追问

2024-03-27 14:59

我没搞懂您的意思?这个采购和销售的分录是怎么做?

王小山老师 解答

2024-03-27 15:02

就是你收到服务费发票直接计入主营业务成本,写错字了

王小山老师 解答

2024-03-27 15:02

收到进项票
借:主营业务成本
应交税费-进项
贷:应付账款/银行存款

王小山老师 解答

2024-03-27 15:06

开出去销项发票
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-销项

???? 追问

2024-03-27 15:12

等于是这个服务期不用分摊下去,直接一次性做收入是吗?

王小山老师 解答

2024-03-27 15:24

只有一年的服务不用分期摊销了

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相关问题讨论
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
技术服务费是指企业按业主要求,派遣具有一定技术专长和知识的专业技术人员、专家、教授或管理人员,为承担项目的技术指导、咨询,提供设计文件、技术资料,进行可行性研究,传授技术,培训人员,参与管理等,从而,按合同或协议规定向业主收取技术服务费这一类业务。
2019-07-22 09:25:34
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