老师,我二月份开一张发票出去,三月份交了税费,客户又给我退了回来,让我们重新代开发专用发票,国税局发票当场扣了增值税,开好后客户又说要分两张开,我就去国税红冲掉,再让国税局再开,又扣了一次税,也就是说这笔增值税3月份我交了三遍,现在4月要扣减回来,要怎么做分录呀
临镜
于2015-04-09 11:10 发布 830次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-04-09 11:59
我刚才做了,那两笔扣税费的时候,我做借应交增值税,贷银行存款,这样到了月底余额可以和贷方提的应交增值税冲抵,余额就是3月实际应交的增值税,老师这样对吗
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你好!这个月可以开一张红字发票,
2019-06-08 03:37:44
对方认证了没 没有的话你们开认证了的话对方开
2020-03-17 14:20:05
4月确认收入少计提应交税金-应交增值税即可。
2015-04-09 11:39:46
发票当月的可以作废
2019-05-20 14:10:45
您好,直接填写表格吧。如果不行的话,也就没办法了。
2017-10-24 13:42:25
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2015-04-09 11:39
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2015-04-09 13:10