老师,如果23年做账暂估成本10,24年2月收到票了,那这个要怎么做帐呢? 23年: 借:库存商品 10 贷:应付账款--暂估10 24年收到票: 借:库存商品 10 应交税费--应交增值税(进项)1.3 贷:应付账款11.3 借:库存商品-10 贷:应付账款--暂估-10 这样嘛?
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于2024-03-29 12:29 发布 459次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-03-29 12:30
你好 对的哈 但是我们一般实务中见的暂估的分录是借 主营业务成本 贷 库存商品
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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