送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-31 17:28

您好,这样也是可以的,

税法书上是这样的

月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税,用  应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税   ,看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录  借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

迷路的黄蜂 追问

2024-03-31 17:37

老师您看看怎么调不平呢

迷路的黄蜂 追问

2024-03-31 17:38

未交增值税那里的数是留底的

廖君老师 解答

2024-03-31 17:43

您好, 未交增值税 借方余额就是 留底,没错呀

迷路的黄蜂 追问

2024-03-31 18:47

但是我加了一个管理费用税金那个科目 为了和纳税申报表一样  这样可以吗

迷路的黄蜂 追问

2024-03-31 18:47

您看看我发的那个照片

迷路的黄蜂 追问

2024-03-31 18:48

咱们可以加微信吗 答疑的 怎么收费

廖君老师 解答

2024-03-31 18:59

您好,我们申报就是根据账面上应交税金来申报了,每月申报检查,没有必要增加管理费用呀

2.我看了,这个未交增值税有余额是正常的

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