送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-10 11:23

借:库存商品   应交税费--应交增值税(进项税额)   贷:银行存款 
            借:管理费用--福利费   贷:应付职工薪酬--福利费 
          贷:应付职工薪酬--福利费   贷:库存商品  应交税费--应交增值税(进项税额转出)

Lyhn 追问

2018-04-10 11:25

看不懂,可以分步骤讲解一下吗?

Lyhn 追问

2018-04-10 12:19

怎么2个贷福利费的?

张艳老师 解答

2018-04-10 13:03

第一个分录是外购商品的分录 
第二个分录是确认应付职工薪酬--福利费(或用非货币性福利明细科目) 
第三个分录是确认进项税额转出的分录,打错了,应该是借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)

Lyhn 追问

2018-04-10 14:32

哦哦,这下明白了。还有计提长期借款利息和短期借款利息的分录是怎样的老师?

张艳老师 解答

2018-04-10 14:36

借:财务费用  贷:应付利息

Lyhn 追问

2018-04-10 14:38

哦哦 这个分录分不分开办期和经营期的?

张艳老师 解答

2018-04-10 14:38

需要分的,如果是筹建期的话,计入管理费用--开办费  贷:应付利息

Lyhn 追问

2018-04-10 14:44

好的,谢谢

张艳老师 解答

2018-04-10 14:46

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!

上传图片  
相关问题讨论
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-04-10 11:23:46
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-11-22 16:31:30
这个收入按这个新客户这个做,给老客户这个返利这个,需要对方给你们开发票,这个你们根据这个做销售费用 这个,
2020-05-26 11:19:30
同学你好 收入按照返利之前的做 返利作为销售费用 扣缴对方的个税就可以的 在自然人扣缴客户端申报
2020-05-27 10:15:38
同学你好,不需要交个税;
2021-04-16 13:27:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...