我单位收取了会费,当时全部确认了收入,现在才知道只有一部分是我们自己的,另外一部分是要分拨给下属机构做经费使用,这个账务应该如何处理呢?
菲童牛宝
于2018-04-10 13:09 发布 670次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-11 01:29
您好!以错账更正来处理。
1、如果已经跨年度,将需要分拨给下属机构的部分,记入以前年度损益借方,同时贷记其他应付款
2、如果还未跨年度,根据需要分拨的收入金额,贷主营业务收入(红字),贷其他应付款
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