送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-11 01:29

您好!以错账更正来处理。 
1、如果已经跨年度,将需要分拨给下属机构的部分,记入以前年度损益借方,同时贷记其他应付款 
2、如果还未跨年度,根据需要分拨的收入金额,贷主营业务收入(红字),贷其他应付款

徐阿富老师 解答

2018-04-11 05:30

你好,冲回应该付给下属的那部分收入即可。

徐阿富老师 解答

2018-04-12 11:41

郑老师您好!我们是民间非营利组织,没有以前年度损益调整这个科目

徐阿富老师 解答

2018-04-13 09:38

郑老师您好!我们是民间非营利组织,没有以前年度损益调整这个科目,怎么处理呢?

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