送心意

玲老师

职称会计师

2024-04-02 15:22

你好是的,这个分录是对的。招待费还是按照扣除标准进行纳税调整。

玲老师 解答

2024-04-02 15:22

是的,这个属于视同销售收入对的。

YM 追问

2024-04-02 15:31

也就是说要缴纳   销项税  +   汇算清缴时业务招待费调增40%(假如全年销售收入的千分之五大于业务招待费的60%),是这样吗,老师?那如果购入的酒水发票是专票,进项可以抵扣吗?

玲老师 解答

2024-04-02 15:34

销售正常交增值税。
然后汇算清缴招待费超过标准的调整出来交所得税。

上传图片  
相关问题讨论
你好,消费税税率是多少呢?
2020-06-20 09:27:46
你好是的,这个分录是对的。招待费还是按照扣除标准进行纳税调整。
2024-04-02 15:22:46
同学你好,是正确的;
2021-01-27 14:48:03
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
你好,销售费用需要的按发生额的60%,营业收入的千分之五。
2022-06-06 10:37:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...