老师好,请问,公司购酒送给甲方公司(收到的是酒水普票,公司是小微企业一般纳税人),做视同销售处理,会计分录一:借:库存商品;贷:银行存款,会计分录二:借:销售费用-业务招待费;贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,会计分录三:借:主营业务成本;贷:库存商品,这几个分录对吗?如果对的话,在汇算清缴时写视同销售的收入和视同销售的成本,那么业务招待费需要特意调增吗还是只写视同销售的收入和成本??
YM
于2024-04-02 15:20 发布 451次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2024-04-02 15:22
你好是的,这个分录是对的。招待费还是按照扣除标准进行纳税调整。
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你好,消费税税率是多少呢?
2020-06-20 09:27:46
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你好是的,这个分录是对的。招待费还是按照扣除标准进行纳税调整。
2024-04-02 15:22:46
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同学你好,是正确的;
2021-01-27 14:48:03
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您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
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你好,销售费用需要的按发生额的60%,营业收入的千分之五。
2022-06-06 10:37:25
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