- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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借 原材料 2000%2B230%2B90=2320 应交税费 260 贷 银行存款 合计
2024-04-02 22:54:58
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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