老师我公司去年业务支付货款时借:应付1415.04,贷银行存款:1415.04;收到对方开的发票时借:主营业务成本1416:贷应付:1416;发票和付款相差了0.96这个差额调整到什么科目呢?
我要靠实力
于2024-04-07 16:19 发布 140次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2024-04-07 16:22
按照实际收到的商品入账就可以少的发票汇算清缴纳税调整。
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13
您好
请问发生了什么业务
2021-07-13 17:24:38
你好,看业务,有的业务是可以的
2020-04-22 07:48:38
最好是通过下原材料,之后做借主营业务成本 贷原材料
2020-04-09 09:57:14
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