小规模增值税附加申报表里,季度实际开票不含税金额为403854.45元(因开票时分别开了含税266611和141282),系统自动填列3%开票金额为139883.17元,266611被代入进免税销售额是正确的吗?

荼卍蘼
于2024-04-09 16:46 发布 275次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好!不需要计提附加税。
2018-02-27 12:02:14
没有增值税附加税就没有,不需要申报
2019-04-08 14:25:02
专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税
缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
2019-10-25 16:54:45
代开增值税专用发票 不享受3万以下免税规定的
2016-03-01 15:06:04
填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40
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