送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-10 19:04

您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费

1624977463 追问

2024-04-10 19:05

贷方管理费用?

宋生老师 解答

2024-04-10 19:07

你好!是什么原因给你这笔钱?

1624977463 追问

2024-04-10 20:21

社保返回的

宋生老师 解答

2024-04-10 20:23

你好!你冲减当时支付的管理费用-社保就好

1624977463 追问

2024-04-10 20:28

老师,是去年交的了,我小企业会计准则,要怎么做,分录能详细点吗?

宋生老师 解答

2024-04-10 20:29

你好!你可以计入银行存款 贷营业外收入-社保返还。这样更清晰一点

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相关问题讨论
计入营业外支出科目核算。
2018-08-01 10:54:36
1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
2022-05-06 13:26:06
您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费
2024-04-10 19:04:22
借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 存款
2020-05-14 10:13:22
一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
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