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Paranoid. 偏执
于2018-04-12 21:14 发布 673次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-12 21:17
这个做无票的销售收入处理,按不开发票报增值税的申报工作
Paranoid. 偏执 追问
2018-04-12 21:28
这个具体该怎么做呢?
江老师 解答
2018-04-12 21:29
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-04-12 21:40
申报的时候把这部分税补交就好了对吗?老师
2018-04-12 21:43
上述说法是完全正确的,就这样操作
2018-04-12 22:55
好的,谢谢老师
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2018-04-12 21:28
江老师 解答
2018-04-12 21:29
Paranoid. 偏执 追问
2018-04-12 21:40
江老师 解答
2018-04-12 21:43
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2018-04-12 22:55