送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-12 21:17

这个做无票的销售收入处理,按不开发票报增值税的申报工作

Paranoid. 偏执 追问

2018-04-12 21:28

这个具体该怎么做呢?

江老师 解答

2018-04-12 21:29

借:银行存款 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
同时结转成本 
借:主营业务成本 
贷:库存商品

Paranoid. 偏执 追问

2018-04-12 21:40

申报的时候把这部分税补交就好了对吗?老师

江老师 解答

2018-04-12 21:43

上述说法是完全正确的,就这样操作

Paranoid. 偏执 追问

2018-04-12 22:55

好的,谢谢老师

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...