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于2024-04-16 10:11 发布 139次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-04-16 10:11
同学,你好可以报销的,入费用
???????? 追问
入管理费用是吧?
小菲老师 解答
2024-04-16 10:12
同学,你好嗯嗯,是的
2024-04-16 10:13
就是相当于4月份就没员工了,但是报销给股东这样可以?
同学,你好嗯,是可以的
2024-04-16 11:18
在第一节度买的,现在4月才报销,才收到发票,可以把这个费用做到第一季度?还是只能做到第二季度?
2024-04-16 11:19
同学,你好把这个费用做到第一季度
2024-04-16 12:28
做到3月份是怎么做呢?不管发票和报销的时间?就直接按照金额先做到第一季度?怎么做呢?直接在第一季度做借:管理费用 贷:银行存款就行了?
2024-04-16 12:29
同学,你好三月份是发生了,是暂估借:管理费用-暂估 贷:银行存款4月份取得发票借:管理费用-暂估 负数 贷:银行存款 负数借:管理费用- 贷:银行存款
2024-04-16 12:37
3月份做 借:管理费用-办公费 2000 贷:银行存款 2000 4月份取得发票 借:管理费用-办公费 -2000 贷:银行存款 -2000 再做一笔分录:借:管理费用-办公费 2000 贷:银行存款 2000这样?二级科目是写办公费还是写其他费用比较好?
2024-04-16 12:38
同学,你好是的二级科目你可以自己定
2024-04-16 13:09
3个分录的摘要分别写什么呢?
2024-04-16 13:10
三月份是发生了,是暂估摘要:暂估费用借:管理费用-暂估 贷:银行存款4月份取得发票摘要:红冲3月几号凭证借:管理费用-暂估 负数 贷:银行存款 负数摘要:*费用支出借:管理费用- 贷:银行存款
2024-04-16 13:20
暂估费用怎么是贷:银行存款呢?钱都还没从公账付出去呀,要员工在4月份把发票拿来了才可以报销,才能报销给员工钱,才能付出去钱呀?可以做应付款?
2024-04-16 13:21
同学,你好可以做应付账款
2024-04-16 13:26
3月份做 借:管理费用-办公费 2000 贷:应付账款 2000 4月份取得发票 借:管理费用-办公费 -2000 贷:应付账款 -2000 再做一笔分录:借:管理费用-办公费 2000 贷:银行存款 2000这样就可以了吧
2024-04-16 13:27
同学,你好是可以的
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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